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qq分分彩全天开奖记录:www.xpj33456.com|www.33550029.com:共青团广东省委员会2018年部门预算公开

文章所在栏目:预决算公开 点击数:702 更新时间:2018-02-27 17:44:57
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目 录

第一部分  共青团广东省委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  共青团广东省委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行省委、省政府和团中央关于青年工作的方针、政策和工作部署,制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施,指导各级团组织开展工作。

(二)组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;组织引导广大青年深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神;组织开展党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,民主和法制教育;对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

(三)组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式;组织引导广大青少年支持和参与改革;组织青年开展创新、创业、创优活动;组织青年开展各项劳动竟赛和突击队活动;发动广大青少年共建生态文明。

(四)依照有关规定做好志愿服务工作,全面推进社区志愿服务,推动全体党团员成为注册志愿者,深化行业志愿服务,提升志愿服务水平;加强基层青少年服务阵地建设。

(五)加强网上共青团建设,开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律,强化团员意识教育。

(六)组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究;组织青少年开展社会监督,向党和政府反映青少年的意见和要求,协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策;协助党和政府做好未成年人?;すぷ?维护和宣传青少年的合法权益。履行预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。

(七)负责建立直接联系服务青年的长效机制,完善青少年工作参与及评价机制,推进实施青少年大数据等信息化工作;推动建立青少年服务体系。

(八)密切与其他省市青年的联合与合作,加强同港澳台地区青年和海外青年侨胞的团结,发展与世界各国青年的友好关系;指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。

(九)组织引导青少年积极投身应急和公益行动,支持省青少年发展基金会、省志愿者事业发展基金会、省青年创业就业基金会等公募基金会及团委创办的公益类社会组织发展壮大。

(十)指导各级团组织人才队伍建设,研究制定共青团干部管理制度和培训规划,强化团员和团于部教育管理,统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作;指导各级团组织加强自身建设。

(十一)指导广东省学生联合会工作,完善各级学联、学生会(研究生会)组织体系。

(十二)受省委委托领导少先队工作。

(十三)承办省委和团中央交办的其他任务。

二、 机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:团省委本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广东青年职业学院、广东省青少年事业研究与发展中心、广东省青年志愿者行动指导中心、广东省希望工程服务中心、广东省青少年军校、广东省青少年事业促进中心。本部门内设机构、人员构成情况:团省委本级内设机构9个:办公室、组织部(与直属机关党委办公室合署)、宣传部、权益与社会工作部、基层组织建设部、青年发展部、统战联络部、学校部、少年部(广东省少先队工作委员会办公室)。

(二)团省委本部编制51人,离退休人员18人;下属核拨事业单位3个,编制35人,离退休人员7人;核补事业单位3个,编制296人, 离退休人员48人。


  

第二部分  2018年部门预算表


第三部分  2018年部门预算情况说明

一、预算年度主要工作任务

(一)深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深化青少年思想政治引领工作

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以“纪念改革开放40周年”系列主题活动为重点,深化青少年对国情省情的认识,开创广东改革发展新局面。以广东“青年马克思主义者培养工程”规范化体系化建设为牵引,全面加强各类团员思想政治引领工作。着力增强团员队伍先进性,深入开展“学习总书记讲话,做合格共青团员”教育实践。

(二)坚持改革定力,以矢志不渝的决心将共青团改革进行到底

压实改革责任,持续推动改革措施在基层落地落实,加强对市县两级改革督导,确保改革的系统性、整体性、协同性,解决“上热下冷”“上显下微”的问题。以改革激活基层团组织,落实好省委组织部、省编办、团省委《关于规范全省乡镇(街道)共青团组织设置等有关问题的意见》,选优配强镇街专职团委书记,巩固推进镇街大团委建设,促进强镇带村工程。 深化无形改革,推动工作观念、工作方式、工作作风转变,做好“1+100”团干部直接联系青年、团干部到基层报到等工作,推动团干部常态化下沉基层,结合“青年之声”“青年之家”等重点项目,在服务对象、工作内容、经费资源等方面实现深度融合。统筹青联、学联、高校共青团、中学共青团、少先队改革向纵深推进。

(三)围绕中央、省委关心的大事急事难事,积极作为,服务中心大局,引领青年为打赢三大攻坚战,实现高质量发展贡献青春力量

积极助力防范化解重大风险攻坚战,按照省委要把广东建设成为最安全稳定省的目标要求,聚焦“扫黑除恶专项斗争”等热点难点问题,深度参与社会治理,扎实推进12355青少年综合服务平台建设,深化普法、禁毒、社区矫正和重点青少年群体服务管理及预防犯罪工作。全面助力精准脱贫攻坚战,落实乡村振兴战略部署,深化南粤“美丽乡村”公益志愿行动,在“三清三拆三整治”的基础上,开展“三建立三开展三实行”工作,扩大“领头雁计划”规模,推进大学生暑期“三下乡”社会实践活动,继续扩大“希望乡村教师计划”实施规模,深化南粤会亲等希望工程重点项目。按照团中央部署,做好新一轮对口支援工作。全面助力污染防治攻坚战。服务科技创新强省建设,积极促进青年创新创业,继续建设“中国青创板”综合金融服务平台和“中青创投网”青年创新创业平台,深化“攀登计划”“领航100”等“双创”人才工程,优化“挑战杯”“创青春”等竞赛机制,完善“青创训练营”培养体系,举办“青创100”“双创100”等培训班,实施“青创合伙人”培养计划?;斡朐粮郯拇笸迩ㄉ?,扎实推进粤港澳大湾区青年行动联盟建工作,深化“青年同心圆计划”。

(四)聚焦青年主体,努力实现南粤青年对美好生活的向往

出台并落实《广东省中长期青年发展规划》,联合党政部门建立跨部门联席会议机制,为广东青年发展提供科学规划和指导。构建青少年服务互联网“生态链”。做好 “青年之声”运营,加强团内外联动和工作条块整合,吸纳社会优质资源投放,提升服务供应规模与质量。深化“一网一证一体系”建设应用,实现“i志愿”覆盖全省?;袂嗌倌杲逃?、就业、婚恋等刚需。深化“圆梦计划”,强化其培养新生代产业工人政治骨干的功能。深入开展“展翅计划”大学生就业创业提升行动,全年提供不低于10万个见习实习岗位。推动“展翅网”迭代升级及全国推广。擦亮“粤团聚”公益婚恋品牌,提供靠谱精准的婚介服务。

(五)向新时代党的建设新要求与高标准看齐,全面加强共青团系统党的建设

坚决从思想上政治上组织上作风上全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响,教育引导全省团干部进一步严守政治纪律和政治规矩,全面加强全省共青团系统政治建设,营造良好政治生态。全面加强共青团党建工作的政治功能,健全省市县团委党组学习、议事、决策工作机制,发挥各级团组织中党组织的政治核心作用,突出共青团系统党内政治生活的革命性、战斗性。坚决落实中央八项规定和反四风的要求,深化从严治团,塑造团干部的良好形象。强化团干监管。严把团干部“入口关”,认真做好团的领导机关干部选配和协管,严格执行团组织负责人任职谈话制度。

(六)认真筹备和开好省第十四次团代会

严格按照省委和团中央要求做好会议筹备,在省委和团中央领导下,高标准、严要求做好大会筹备工作。深入开展“深调研”,做好工作谋划和部署。围绕贯彻落实党的十九大精神,开展新时代青少年和共青团工作16个“深调研”课题。认真做好会议组织及选举工作。严肃会风会纪,高效务实办会,把省第十四次团代会开成风清气正、谋事议事的大会。

二、部门预算收支增减变化情况

(一)收支总体情况

2018年收入预算19545.98万元,比上年增加2059.64万元,增长11.78%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,人员经费提高及正常的人员职务晋升等支出;二是实行零基预算后,按实际需求,公用经费有一定增加;三是根据群团改革任务需要及团省委自身职能定位,省财政新增部分项目经费,用于支持我委“希望乡村教师计划”等项目实施开展。其中:一般公共预算拨款13889.74万元,比上年增加2046.98万元,其他各项收入5656.24比上年增加12.66万元。

2018年支出预算19545.98万元,比上年增加2059.64万元,增长11.78%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,人员经费提高及正常的人员职务晋升等支出;二是实行零基预算后,按实际需求,公用经费有适度增加;三是根据群团改革任务需要及团省委自身职能定位,省财政新增部分项目经费,用于支持我委“希望乡村教师计划”等项目实施开展。其中:一般公共预算拨款13889.74万元,其他资金5656.24万元。

2018年支出预算按用途划分,基本支出预算11975.33万元,占61.27%,比上年增加379.19万元,增长3.27%;项目支出预算7570.65万元,占38.73%,比上年增加1680.45万元,增长28.53%。

(二)一般公共预算拨款支出预算情况

一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算6539.57万元,占47.08%,比上年增加50.69万元,增长0.78%,其中:工资福利支出3986.54万元,对个人和家庭的补助879.13万元,商品和服务支出1567.90万元,其他资本性支出等支出106万元;项目支出预算7350.17万元,占52.92%,比上年增加1996.29万元,增长37.29%。

三、 “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排66.69万元,其中,“因公出国(境)”费预算安排11.19万元,“公务用车购置费”预算安排0万元,“公务用车运行维护费”预算安排44万元,“公务接待费”预算安排11.50万元,各项基本与上年持平。

四、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排297.35万元,比上年增加108.53万元(同口径比较),增长57.48%,主要原因,一是2018年办公楼整修完毕,预增部分物业管理费用;二是按照机关信息化平台完善要求,新增信息化软件购置费及线路租赁费等。其中:办公费5.28万,印刷费3.00万,邮电费2.50万,差旅费9.00万,会议费6.48,福利费18.38万,日常维修费4.00万,专用材料及一般设备购置费34.00万,办公用房水电费34.00万,办公用房物业管理费68.31万,公务用车运行维护费14.00万等。具体情况见下表:

 

五、政府采购情况

2018年部门预算列支政府采购1557.70万元,其中,货物类政府采购预算266.65万元,工程类政府采购预算520万元,服务类政府采购预算771.05万元。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)结转下年资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公” 经费:纳入财政预决算管理的 “三公”经费,是指预决算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务车辆使用过程中发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。